送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-18 14:52

1.對的
  2.要分的
  3.這個用以前年度損益調整直接調整到21年的賬里了
  4.不用,已經分錄調整了
  5.這個需要的

王博 追問

2022-02-18 14:57

但已經計到了以前年度損益調整了,怎么區分出哪些金額是業務招待費哪些金額是福利費哪些是差旅費呢?每種費用的扣除比例不一樣啊?還有一點,在22年收到這些21的發票之前就已經繳納完畢了21年4季度的所得稅稅款了,為什么不用進行更正申報或是納稅調整呢?

樸老師 解答

2022-02-18 15:09

你摘要里區分就行了
如果涉及福利費招待費的你匯算清繳的時候可以調整

上傳圖片 ?
相關問題討論
就按照紅沖之后的數據填寫。
2024-04-16 15:21:22
您好,如果所得數預繳申報可以更正,按照更正后的預繳申報填報;匯算清繳時再做納稅調整。
2022-02-18 14:57:41
1.對的 2.要分的 3.這個用以前年度損益調整直接調整到21年的賬里了 4.不用,已經分錄調整了 5.這個需要的
2022-02-18 14:52:15
直接調整利潤分配科目
2024-02-26 16:41:39
是都要做①借:以前年度調整 貸:銀行存款 2.借:利潤分配 貸:以前年度損益調整
2022-04-08 17:01:55
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