送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-14 11:26

同學你好
,防水保溫公司,我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,1月收到材料商開來的發票,借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款,對嗎?——對的;
 1月收到甲方支付給我公司的工程款,我公司未開票,借:銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業務收入、應交稅費-銷項稅額?——計入預收賬款中;

甜~ 追問

2022-02-14 11:38

老師,公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,我分兩步做的:1、借:原材料 貸:應付賬款   2、借:應付賬款 貸:銀行存款     1月收到村料發票后,我是不是把上面兩步全部沖紅,再做:1、借:預付賬款 貸:銀行存款 ,2、借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款

立紅老師 解答

2022-02-14 11:55

同學你好,將借,原材料,貸應付賬款,紅沖;然后做
借,原材料
借,應交稅費一應增一進項
貸,應付賬款;

甜~ 追問

2022-02-14 12:13

老師,我公司給甲方開票的時候,是不是借:預收賬款  貸: 主營業務收入、應交稅費-銷項稅額 這樣對嗎

立紅老師 解答

2022-02-14 12:13

同學你好,是不是借:預收賬款 貸: 主營業務收入、應交稅費-銷項稅額 這樣對嗎——對的;

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費
2022-04-14 15:12:46
同學你好 ,防水保溫公司,我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,1月收到材料商開來的發票,借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款,對嗎?——對的; 1月收到甲方支付給我公司的工程款,我公司未開票,借:銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業務收入、應交稅費-銷項稅額?——計入預收賬款中;
2022-02-14 11:26:01
預收賬款在借方,實際就是一個應收賬款 看下他之前是不是有業務掛在了預收賬款,然后這一次業務發生了還是繼續掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。 例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
你好,分錄是對的,需要后面附抵工程款的結算證明和銷售給張三的認購證明
2024-02-03 10:34:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...