老師,防水保溫公司,我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,1月收到材料商開來的發票,借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款,對嗎? 1月收到甲方支付給我公司的工程款,我公司未開票,借:銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業務收入、應交稅費-銷項稅額?

甜~
于2022-02-14 11:25 發布 ??759次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-02-14 11:26
同學你好
,防水保溫公司,我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,1月收到材料商開來的發票,借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款,對嗎?——對的;
1月收到甲方支付給我公司的工程款,我公司未開票,借:銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業務收入、應交稅費-銷項稅額?——計入預收賬款中;
相關問題討論
你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費
2022-04-14 15:12:46
同學你好
,防水保溫公司,我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨,對方未開票,借:預付賬款 貸:銀行存款 ,1月收到材料商開來的發票,借:原材料 、 應交稅費-進項稅額 貸預付賬款,對嗎?——對的;
1月收到甲方支付給我公司的工程款,我公司未開票,借:銀行存款 貸方是預收賬款還是主營業務收入、應交稅費-銷項稅額?——計入預收賬款中;
2022-02-14 11:26:01
預收賬款在借方,實際就是一個應收賬款
看下他之前是不是有業務掛在了預收賬款,然后這一次業務發生了還是繼續掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。
例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
你好,分錄是對的,需要后面附抵工程款的結算證明和銷售給張三的認購證明
2024-02-03 10:34:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網安備 44030502000945號



甜~ 追問
2022-02-14 11:38
立紅老師 解答
2022-02-14 11:55
甜~ 追問
2022-02-14 12:13
立紅老師 解答
2022-02-14 12:13