老師你好,我有一筆用于個人消費專票,當初我可能做 問
你好,作進項稅額轉出,計入相應的費用 答
Fenny老師,想咨詢您個問題。 問
你好,在的,同學有什么問題呀。 答
請問老師,是不是選第1種?我們公司注冊資本1000萬,已 問
是的,就是選擇第1個就行 答
發票上公司購進了一輛車怎么入賬 問
你好 借:固定資產 貸:應付賬款/銀行存款 答
老師,公司有個員工2026年1月2月在我們公司上班試 問
可以的,試用期可以那樣做 答

老師,我們是搬家企業,用工工資如何記賬,工人流動性很大,沒有交社保
答: 同學你好 是勞務費嗎
老師,還沒完工的車間工人工資和社保怎么記賬呢
答: 計提借生產成本/制造費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我司2022年從記賬公司接賬回來做,發現社保費用,記賬公司沒做計提,他們的分錄是(社保都是當月支付當月的款用):|1.當月支付社保費用時 借 管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸銀行存款 2.計提當月工資時 借 管理費用-職工薪酬 生產成本-工資 貸 應付職工薪酬-職工工資 其他應收款-社保個人部分3.支付當月工資時 借 應付職工薪酬-職工資 貸 銀行存款。請問下這樣做分錄可以嗎?
答: 不對,計提社保的時候是借管理費用職工薪酬,然后貸應付職工薪酬-企業社保,嗯,具體繳納的時候是借應付職工薪酬-企業社保,其他應收款-個人社保,然后貸銀行存款,







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