你好請問下,貿易公司有模具費怎么入賬呢?銷售產品 問
收到客戶模具費 借:銀行存款 貸:其他業務收入 — 模具費 支付采購商模具費 借:其他業務成本 — 模具費 貸:銀行存款 模具不出口、不留你公司,不做固定資產 / 低值易耗品,直接收支走損益即可。 出口報關不用報模具,不影響退稅。 答
入職了一家做進出口的一般納稅人企業,向外國公司 問
1.?采購入庫(按報關/發票匯率) 借:庫存商品 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款—外幣供應商 2.?支付外匯貨款 借:應付賬款—外幣供應商 貸:銀行存款—美元/外幣戶 3.?付款與入賬匯率差額 借/貸:財務費用—匯兌損益 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
同學,你好 不可以的 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
您好,這個是收費的,是吧 答
事業單位的一體化平臺里面的零余額轉到單位銀行 問
財務會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計 借:資金結存 — 貨幣資金 貸:資金結存 — 零余額賬戶用款額度 答

有一筆2021年12月30日顧客支付了但是沒實際到賬的款(T+1到賬)已經在當月確定收入了:借:銀行存款9000 貸:主營業務收入9000,也在1月份作為收入申報了增值稅和企業所得稅。現在準備年結對賬發現那筆款是1月份才到賬的,導致12月份的科目余額表的銀行存款余額和對賬單的余額不一致,請問老師要怎么調整好?
答: 你好,學員,這個最好的方式是反結賬,修改,銀行存款變成應收賬款
你好 我上個月開重了一個發票 月底把開重了的發票掛賬了 這個月又做的沖減 正常來說一正一負就可以了 為啥這個月我科目余額表的主營業務收入和開票軟件的數對不上 科目余額表又多了我開重的發票的那個數
答: 您好,是相當于多了罵這個
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,公司做了稅務遷移,帳套換了新的帳套,把上個帳套的期末余額,按照科目余額表填到了新帳套的期初余額,但是主營業務收入和成本沒有填寫,這樣就造成了利潤表只有遷移后的收入和成本,這樣對嗎
答: 親愛的學員,你的理解是正確的。









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餅干飛呀 追問
2022-02-12 14:35
冉老師 解答
2022-02-12 14:37