送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-12 20:44

對報表有什么影響嗎?求詳細一下,兩種做法都可以嗎?

追問

2017-03-12 20:58

嗯嗯,兩個是一樣的嗎就是名稱不一樣嗎這兩種做法都使應付職工薪酬無余額嗎  會不會有情況計提時應付職工薪酬有余額,而結轉總是無余額呢

追問

2017-03-12 21:06

嗯嗯那就是第二種方法更好唄?

方老師 解答

2017-03-12 20:36

一個是月底先計提次月再發放,一個是先發放,月底再結轉。

方老師 解答

2017-03-12 20:53

不影響報表金額,月底計提 時借管理費用 貸應付職工薪酬 次月發放時借應付職工薪酬 貸銀行存款 
當月發放時 借應付職工薪酬 貸銀行存款  月底結轉時 借管理費用 貸應付職工薪酬 
兩種的結果都是一個月計一次工資的費用,對報表金額不影響 。

方老師 解答

2017-03-12 20:59

不會的,計提有差異的話及時調整,最終的結果是一樣的。

方老師 解答

2017-03-12 21:21

規范的是先計提再發放,小企業多采用第二種。

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相關問題討論
一個是月底先計提次月再發放,一個是先發放,月底再結轉。
2017-03-12 20:36:00
你好,工資計提 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資 結轉 借:本年利潤,貸:管理費用等科目
2022-07-12 20:42:03
可以的,一般計算和發放不同步需要計提
2017-03-02 21:57:32
計提的工資和實際發的工資有差異到時候,可以補提或沖回。 這個調整,可以在下次計提工資時,一并調整。 相關分錄 借:管理費用(或銷售費用、生產成本、制造費用等科目)---工資 貸:應付職工薪酬 如果計提多了,電算化核算的,要做紅數沖銷的
2020-06-15 15:28:35
同學 您好 11月結賬時忘計提工資 12月份可以補計提
2019-01-14 10:00:29
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