送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-28 15:21

需要這個需要做總賬下面

小餅干 追問

2020-06-28 15:22

這樣登記可以嗎

maize老師 解答

2020-06-28 15:31

https://summary.kuaizhang.com/sgz/?eid=278總賬是這樣的,你看這個,

maize老師 解答

2020-06-28 15:32

你這個寫的像明細賬,你問登賬,那這個不是這樣,

maize老師 解答

2020-06-28 15:32

需要這個需要做總賬下面  忽略這個回復,你問登賬不是這樣,你看實操,https://summary.kuaizhang.com/sgz/?eid=278

小餅干 追問

2020-06-28 15:36

現在要登總賬不是根據記賬憑證一筆一筆登錄嗎

maize老師 解答

2020-06-28 15:45

不是,那是明細賬是需要一筆一筆登記,總賬是根據明細賬來的,

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相關問題討論
需要這個需要做總賬下面
2020-06-28 15:21:11
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 月末結轉損益借本年利潤 貸管理費用。
2022-01-01 10:32:45
一個是月底先計提次月再發放,一個是先發放,月底再結轉。
2017-03-12 20:36:00
你好,工資計提 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—工資 結轉 借:本年利潤,貸:管理費用等科目
2022-07-12 20:42:03
可以的,一般計算和發放不同步需要計提
2017-03-02 21:57:32
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