
老師,有兩個問題,第一:如果11確認了無票收入,那么12月開具了發票,那么12月需要沖銷之前的憑證重新按發票金額入賬嘛?如果沖銷的話,結轉成本的分錄需要沖銷嗎?
答: 您好 12月需要沖銷之前的憑證重新按發票金額入賬 如果金額一致沖銷的話,結轉成本的分錄不需要沖銷
老師,有兩個問題,第一:如果11確認了無票收入,又在12月開具了發票,那么12月需要沖銷之前的憑證重新按發票金額入賬嘛?如果沖銷的話,結轉成本的分錄需要沖銷嗎?
答: 您好,1是的,2成本不需要調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問工程項目沒收到發票,月未要結轉成本嗎,套計分錄是怎么做
答: 您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了 登記實際發生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
3月份的進貨發票,已經開了銷售發票結轉成本了。4月廠家說供貨能力不行。讓換一家。發票金額換一樣的。跨季度,我這邊1季度正常報稅?4月來新的發票再更改?
8月份的暫估入庫紅字沖銷后發票重新做入庫(暫估金額和發票金額又差額)之后把8月份暫估的成本也沖銷了,按照發票金額重新結轉成本按照以前做完分錄結轉后主營業務成本有余額,還在貸方,該怎么處理做分錄
老師,您好,我們公司去年工程施工科目暫估了,也結轉成本了,今年發票慢慢的到了,沖去年的暫估款時候做的分錄是:借:工程施工(負數)貸:暫估款(負數),不結轉成本,這樣對嗎?總感覺有問題







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2022-01-24 22:45
小林老師 解答
2022-01-24 22:45