
老師,您好,我們公司去年工程施工科目暫估了,也結轉成本了,今年發票慢慢的到了,沖去年的暫估款時候做的分錄是:借:工程施工(負數)貸:暫估款(負數),不結轉成本,這樣對嗎?總感覺有問題
答: 沖成本的 你們匯算清繳怎么做的
老師好,個體,沒有進貨發票,怎么寫付款分錄啊,怎么結轉成本呢
答: 貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結轉成本借主營業務成本貸庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工程企業。如何結轉成本?用什么科目?
答: 工程施工結轉成本,其會計分錄具體做法如下: 有工程款收入了再做工程施工結轉: 1、發生的成本 借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費) 貸:銀行存款 2、開出工程款時確認主營業務收入, 借:銀行存款 貸:主營業務收入—工程結算收入 3、同時結轉工程施工 借:主營業務成本---工程結算成本 貸:工程施工—人工費







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五魚二餅 追問
2020-06-22 19:30
五魚二餅 追問
2020-06-22 19:31
郭老師 解答
2020-06-22 19:36
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