
你好,請問工程項目沒收到發票,月未要結轉成本嗎,套計分錄是怎么做
答: 您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了 登記實際發生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
老師好,個體,沒有進貨發票,怎么寫付款分錄啊,怎么結轉成本呢
答: 貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結轉成本借主營業務成本貸庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上年估計10萬原料,已經結轉成本,今年來票,開了9萬,估計估多了,怎么做分錄?借 原料 -10 貸 應付 -10 ,借 原料 9 貸 應付 9 還用調整以前的成本么?
答: 您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬 借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9







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2020-01-07 23:59
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