送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-13 06:53

您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了
登記實際發生的合同成本
借:工程施工-合同成本
貸:應付職工薪酬、庫存材料等

映山紅 追問

2024-04-13 07:32

當初付款時,做的分錄是,借預付賬款 貸 銀行存款,是不是還要做一步啊

廖君老師 解答

2024-04-13 07:46

您好,是的哦,我們要做到成本里,利潤才會少,要不多交了所得稅以后,在匯繳時申請退稅容易被查賬的

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您好,暫估成本入賬,只是發票沒有來,我們的成本實際是發生了 登記實際發生的合同成本 借:工程施工-合同成本 貸:應付職工薪酬、庫存材料等
2024-04-13 06:53:05
貨物的嗎 借庫存商品貸銀存 結轉成本借主營業務成本貸庫存商品
2020-01-07 23:55:33
您好,借庫存商品貸銀行存款銷售時,借應收賬款貸主營業務收入應交稅,結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,
2020-06-23 10:24:09
您好,這部分屬于上年成本,需要通過以前年度損益調整科目,分錄如下:先沖銷估計借:應付賬款10,貸:以前年度損益調整10,再按發票入賬 借:以前年度損益調整9貸:應付賬款9
2021-10-23 22:51:29
您好 可以先計入原材料科目 然后領用計入成本 根據領用的數量對應結轉 借;原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 借;勞務成本 貸:原材料 借:主營業務成本 貸:勞務成本
2020-02-07 15:52:43
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