送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-17 11:32

你好,你看應交稅費-應交增值稅科目的期末余額是是在借方還是貸方,在借方是是留抵,不用結轉,在貸方是要交的增值稅,要結轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅中

追問

2022-01-17 11:36

年底期未在借方,但進項,銷項跨年結平

張壹老師 解答

2022-01-17 11:40

你好,進銷項不結平的,是抵銷關系

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你好,你看應交稅費-應交增值稅科目的期末余額是是在借方還是貸方,在借方是是留抵,不用結轉,在貸方是要交的增值稅,要結轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅中
2022-01-17 11:32:07
你們平時增值稅是怎么結轉的呢?告訴我一個會計分錄
2022-04-13 09:03:27
你好,這個不需要結轉的
2024-03-04 15:51:25
對的是的,可以不用做的。
2021-12-23 13:59:41
結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
2024-01-09 17:20:43
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