送心意

張老師00

職稱初級會計師

2022-01-11 11:20

同學你好,你的意思是你沒有享受這個抵減優惠對嗎,想直接把做的賬沖減,是這個意思吧。那直接把賬面上做負數沖減就行

牟海燕 追問

2022-01-11 11:20

另一個科目做什么

張老師00 解答

2022-01-11 11:23

你當初做的分錄發給我一下吧

張老師00 解答

2022-01-11 11:28

交費時 :

借:管理費用

貸:現金(或銀行存款)

抵稅時:

借:應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)

貸:管理費用

張老師00 解答

2022-01-11 11:28

如果你不抵減了,直接把第二個分錄負數沖銷即可

牟海燕 追問

2022-01-11 11:30

好的,謝謝

張老師00 解答

2022-01-11 11:34

不客氣,如果沒有繼續追問了,麻煩給下評價 謝謝

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相關問題討論
另一個科目做什么
2022-01-11 11:20:37
您好!你做賬務處理了嗎?把你的會計分錄寫一下,我看看。
2022-01-03 09:42:43
你好,280稅控盤減免稅,是計入應納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
可以的可以把它結轉的、結轉的轉出未交增值稅
2022-05-24 09:44:42
您好! 借:應交稅費-未交增值稅 ?貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
2021-01-11 10:07:45
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