送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-07 15:10

你好,你把你原分錄寫一下

秋后午茶 追問

2022-03-07 15:23

借: 管理費用 -辦公費280
貸:現金   280 
 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款280  
貸:管理費用-辦公費 280

QQ老師 解答

2022-03-07 15:25

您好,需要結轉到未交增值稅里面

秋后午茶 追問

2022-03-07 15:27

老師,這是21年度抵扣的做的分錄,

2022年度 直接結轉  就行嗎    借:應交稅金-未交增值稅-一般納稅   280    貸:應交稅金-應交增長死灰-減免稅款 280

QQ老師 解答

2022-03-07 15:29

你好,是的,因為你遞減應該直接轉到未交增值稅科目里的

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相關問題討論
你好,你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理費用、辦公費 貸銀行存款 二月份借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數
2022-04-09 20:22:57
你好,280稅控盤減免稅,是計入應納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
你好;? ?你減免稅額? 要結轉下 到未交增值稅借方去 即可 ; 比如借 應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額? ?
2022-05-09 14:22:27
那不是應交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實際繳納的金額應該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了
2021-04-10 17:48:23
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