送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-09 20:22

二月份借管理費用、辦公費
貸銀行存款
二月份借應交稅費、應交增值稅減免稅款,
借管理費用負數

郭老師 解答

2022-04-09 20:24

我上面寫錯了,應該是三月份做第二個分錄。

郭老師 解答

2022-04-09 20:28

你好,第二個是借方負數,你放到了貸方負數。

郭老師 解答

2022-04-09 20:33

借應交稅費應交增值稅減免稅款是一個正數,
借管理費用負數在借方是一個負數,正好合計起來是零。

郭老師 解答

2022-04-09 20:40

對的是的,是這么做的。

修身養性 追問

2022-04-09 20:23

2月已經結賬了不能更改呀,是3月怎么做

修身養性 追問

2022-04-09 20:27

這樣?這樣借貸不平呢

修身養性 追問

2022-04-09 20:32

借方負數280,貸方280?還是不平啊

修身養性 追問

2022-04-09 20:37

兩個都是做的借方是吧老師,我看看結轉后對不

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相關問題討論
你好,你把你原分錄寫一下
2022-03-07 15:10:40
二月份借管理費用、辦公費 貸銀行存款 二月份借應交稅費、應交增值稅減免稅款, 借管理費用負數
2022-04-09 20:22:57
你好,280稅控盤減免稅,是計入應納稅額減征額欄次?
2022-01-08 10:10:58
你好;? ?你減免稅額? 要結轉下 到未交增值稅借方去 即可 ; 比如借 應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額? ?
2022-05-09 14:22:27
那不是應交增值稅未交增值稅借方多了280,那我實際繳納的金額應該是減去280。那么繳納時候記賬不是借貸方不平了
2021-04-10 17:48:23
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