送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-11 08:50

你好,不用的,自己留存好了就行。

. 追問

2022-01-11 08:58

那我當月紅沖發票呢?需要做分錄嗎?如果做分錄,做什么分錄

郭老師 解答

2022-01-11 09:00

你好,需要做分錄的,借應收賬款負數貸、主營業務收入負數,應交稅費負數。

. 追問

2022-01-11 09:05

我開出的發票是借:應收賬款  貸主營業務收入,銷項稅    然后做一個相反的反向,是這個道理嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 09:06

你好,對的是的,是這么做的。

. 追問

2022-01-11 09:08

新來公司,12月開出發票,沒有進項,增值稅需要計提嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 09:11

一般納稅人在需要需要交稅的。

. 追問

2022-01-11 09:14

那我計提嗎?怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-01-11 09:15

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。

. 追問

2022-01-11 09:17

我還需要計提什么嗎?

郭老師 解答

2022-01-11 09:22

你好,附加稅,借稅金及附加,貸應交稅費。

郭老師 解答

2022-01-11 09:22

然后你看一下你需要交印花稅的吧。

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相關問題討論
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費如果開了負數,發票上面的分錄不變,金額是負數就可以。
2020-06-18 16:37:19
您好!申報的時候做進項稅額轉出。借應付賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-02-28 10:33:50
跨月只能開紅字發票的
2022-03-29 16:34:05
同學您好,作廢發票單獨裝訂保存就可以,不會占用一張發票,是原發票上標記作廢字樣
2022-12-15 16:58:39
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