送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-18 16:37

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費如果開了負數,發票上面的分錄不變,金額是負數就可以。

知恩鄭 追問

2020-06-18 17:01

那再問一下  專票跨月作廢  開負數或者開紅字都可以?

郭老師 解答

2020-06-18 17:04

負數發票就是紅字發票。

知恩鄭 追問

2020-06-18 17:08

但是我開票軟件專票有紅字和負數

郭老師 解答

2020-06-18 17:09

兩個選哪個也是可以的。

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相關問題討論
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費如果開了負數,發票上面的分錄不變,金額是負數就可以。
2020-06-18 16:37:19
你二月做紅字了,現在需要反賬去補原來的紅字分錄
2019-08-07 11:46:27
你好 作廢了不需要做賬的
2020-12-23 13:07:29
您好!申報的時候做進項稅額轉出。借應付賬款 貸原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2018-02-28 10:33:50
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