送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-03-04 10:09

沖紅的分錄 
借:應收賬款   負數 
       貸:主營業務收入  負數 
              應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)  負數 
摘要欄就寫紅沖1月XX號憑證 
重開發票后的摘要欄寫訂正1月XX號憑證 
借:應收賬款    
       貸:主營業務收入   
              應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)

追問

2018-03-04 11:35

老師好,我在一月份的時候,共有大米發票一張和面粉發票兩張,其中面粉2張開錯稅率了,當時在一月的賬務處理中,我把大米和面粉發票一起做的分錄(記字13號).請問:1、二月賬務處理時,我把1月那張憑證(記字13號)的金額全部沖紅了 ,可是附件卻只有兩張面粉的負數發票,沒有大米的發票,發票金額和沖紅的金額不相等,有問題嗎?2、二月的賬務處理中,更正的分錄,也是按三張發票正確做一回是不,同樣也只有沖紅后更正的發票做為附件,可以嗎?(不知我的表述是不是清楚了,辛苦老師了)

張艷老師 解答

2018-03-04 12:58

1、這個沒有問題,單獨紅沖就可以的。 
2、二月份按新收到的發票重新入賬就可以了,制作面粉的重新入賬就可以了,大米的發票在一月份已經入賬了。 
3、沖紅也紅沖面粉的稅率錯誤發票的分錄就行了,以銷項負數發票作為附件。

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沖紅的分錄 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 負數 摘要欄就寫紅沖1月XX號憑證 重開發票后的摘要欄寫訂正1月XX號憑證 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2018-03-04 10:09:08
您好,是的, 借:利潤分配-未分配 應交稅費-銷項 貸:應收賬款 再做500 借:應收賬款500 貸:利潤分配-未分配500
2025-12-29 16:22:46
你好,如果業務沒有取消,是不得隨意作廢發票的。
2022-01-13 19:21:38
你好,不用的,自己留存好了就行。
2022-01-11 08:50:13
您好 請問已經跨月了么
2022-03-26 00:01:01
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