老師,我是內賬,老板給的很多發票都沒有付款記錄,問 問
你好,可以的,內賬可以直接入賬。 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
深圳市,退付個稅手續費怎樣做分錄 問
借:銀行存款(實際到賬金額) 貸:其他收益(不含稅金額) 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人6%;小規模1%,2027年底前延續) 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

老師,請問由客戶支付的運費在財務軟件中計入其他業務收入后,系統自動生成的記賬憑證會出現管理費用和銀行存款都出現在借方的情況。請問是怎么回事?需要怎么調整
答: 同學你好 都有發票嗎
31日 結轉本年利潤 主營業務收入200000元 主營業務成本120000 管理費用10000元 銷售費用20000元 財務費用2000元 營業外收入1000元 附件一張 記賬憑證的的填制
答: 借:主營業務收入,200000,營業外收入1000,貸:主營業務成本120000, 管理費用10000, 銷售費用20000, 財務費用2000,,本年利潤,49000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們用的金蝶財務軟件做賬,科目“其他業務收入”默認的余額是在借方,做賬的時候也一直記在“其他業務收入”借方(用負數來表示),現在想改過來,但因為科目已經用過,也無法更改了,請問在做賬的時候有什么辦法解決嗎,謝謝您。
答: 你好 你每次發生額都放到街坊里面去。如果發現在帶方的,放到借方負數。








粵公網安備 44030502000945號



強健的烏冬面 追問
2022-01-06 18:01
樸老師 解答
2022-01-06 18:26
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2022-01-06 18:46
樸老師 解答
2022-01-06 19:14
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2022-01-06 19:17
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2022-01-06 19:18
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2022-01-06 19:50
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2022-01-07 06:16