送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-01-05 10:03

借應交稅費應交增值稅加計抵減  貸營業外收入。

未來可期 追問

2022-01-05 10:05

老師摘要怎么寫呢?

東老師 解答

2022-01-05 10:08

就可以寫某月增值稅加計抵減。

未來可期 追問

2022-01-05 10:18

用什么作為原始憑證呢?

東老師 解答

2022-01-05 10:19

這個你可以把加計扣除的申報表兒附在后面。

未來可期 追問

2022-01-05 10:23

營業外收入明細什么了

東老師 解答

2022-01-05 10:24

營業外外收入的話就是政府補助。

未來可期 追問

2022-01-05 10:37

老師,這月底要做什么結轉嗎?

東老師 解答

2022-01-05 10:37

你指的是12月底嘛,需要把本年利潤轉到未分配利潤里面。

未來可期 追問

2022-01-05 10:50

老師這,我指的是剛說的這筆分錄,月底結賬需要怎么結轉嗎?

東老師 解答

2022-01-05 10:51

這個和你結轉增值稅的時候一起結算的。

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相關問題討論
借應交稅費應交增值稅加計抵減 貸營業外收入。
2022-01-05 10:03:37
您好,計提食堂電費時,借:應付職工薪酬-福利費,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸:應付賬款-供電局。電費需要進項轉出,借:應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。
2018-04-11 09:26:05
是抵減的時候做,借應交稅費? 貸其他收益
2022-02-25 10:30:03
上月進項有留底,不影響這個月的正常進項與銷項會計分錄
2022-01-11 11:36:34
您好,借應交稅費應交增值稅(減免稅款)貸其他收益
2022-01-03 21:01:04
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