送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-18 08:40

預提費用這個取消了,
不需要預了
工資,攤銷,折舊這樣需要計提,

別的費用是需要按實際發生的直接入賬了
借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資。

平凡 追問

2022-03-18 08:42

是內部拆借借款利息,說的每個月要預提,我不知道怎么做?

郭老師 解答

2022-03-18 08:46

你好,借財務費用貸應付利息。
計提利息

平凡 追問

2022-03-18 08:47

老師你好:計提怎樣做分錄啊?到時候付息怎么辦呢?

郭老師 解答

2022-03-18 08:52

借財務費用貸應付利息,這個是計提的,
支付的時候借應付利息,貸銀行存款。

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相關問題討論
預提費用這個取消了, 不需要預了 工資,攤銷,折舊這樣需要計提, 別的費用是需要按實際發生的直接入賬了 借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資。
2022-03-18 08:40:01
借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2022-04-09 15:06:53
你好,之前的問題具體是??
2022-09-22 16:42:50
你好,借:管理費用/制造費用/銷售費用-獎金 貸:應付職工薪酬-獎金
2022-01-19 14:45:33
您好,1.借:原材料 -2 貸:應付賬款 -2 2.借:原材料 10 貸:應付賬款 10 付款時 就是付8就用到這個返利了 借:應付 10-2 貸:銀行8
2023-05-23 22:16:15
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