
公司有張發票給我了,當時以為可以入賬,也覺得進項可抵扣。就做了分錄,借:管理費用 2831.86應交稅費-應交增值稅(進項稅額)368.14貸:其他應付款 3200后來,審計人員說這個發票不能入賬,也不可抵扣,那我調整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費用貸進項稅額轉出。
原分錄為借:制造費用 應交稅費/應交增值稅/進項稅 貸:其他應付款,現想紅沖制造費用和其他應付款,并進項轉出,分錄怎么做
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我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問:代扣代交增值稅,代扣代繳個稅。這兩個科目應放在其他應付款科目下,還是放在應交稅費科目下。
答: 你好;? 一般企業是掛? 應交稅費科目去核算的??








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