送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2021-11-07 14:25

你好,借 預付賬款  貸  銀行存款  收到發票 開始攤銷  借 管理費用  貸 預付賬款 需要攤銷的

天琪兒 追問

2021-11-07 14:32

收到發票之前攤銷嗎,也就是1月、2月的房租

答疑蘇老師 解答

2021-11-07 14:34

你好,1、2月不攤銷,3月攤銷3個月的,以后每月攤銷

天琪兒 追問

2021-11-07 14:38

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2021-11-07 14:39

不客氣,祝工作順利哦!

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相關問題討論
你好,借 預付賬款 貸 銀行存款 收到發票 開始攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 需要攤銷的
2021-11-07 14:25:54
你好,發票收到了單獨做分錄
2024-07-29 08:48:48
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸長期應付款
2022-04-15 12:43:51
您好 借:利潤分配-未分配利潤 -500 貸:應付賬款_暫估費用 -500 借;利潤分配-未分配利潤 300 貸:應付賬款 300
2022-05-13 14:41:40
可以的,可以這么做的。
2024-03-05 16:09:33
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