送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-21 15:31

你好
紅沖的是
借:主營業務收入
增值稅
貸:應收賬款
然后重新開
借:應收賬款
貸:主營業務收入
增值稅

玄天子 追問

2022-03-21 15:36

不用通過 以前年度損益調整 科目嗎?

王超老師 解答

2022-03-21 15:37

不用的,因為你這個要重新開,這兩個分錄是放在一起的

玄天子 追問

2022-03-21 15:41

成本呢?不用處理嗎

王超老師 解答

2022-03-21 15:42

成本不需要處理啊,你這個只是重新開發票的

玄天子 追問

2022-03-21 15:51

老師  我可以  紅沖 借應收賬款(紅字)貸主營業務收入(紅字)    增值稅(紅字)重新開具 借應收賬款 貸主營業務收入   增值稅      這樣可以嗎?

王超老師 解答

2022-03-21 16:10

可以的,你用紅字來表示是可以的

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相關問題討論
借;管理費用一無形資產攤銷 貸:無形資產攤銷
2019-03-06 13:51:08
學員您好,1月加計抵減實際發生額要減去12月份進項沖回的部分 1月份實際繳納12月份的增值稅時,就按照12月申報表的金額來做就可以了 即, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 營業外收入
2022-02-21 17:39:27
你好 借長期股權投資? -某公司 貸? 營業外收入? ?
2021-04-18 09:20:00
如果是一年以內到期的,則 借:其他流動資產,貸:銀行存款 這屬于金融資產
2019-10-28 12:01:56
你好,印花稅不需要計提。多計提了就沖銷 借:應交稅費—印花稅? 0.01 ,貸:利潤分配—未分配利潤??0.01
2022-04-15 13:20:59
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