APP下載
袁雨軒
于2021-08-31 12:23 發布 ??1264次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2021-08-31 12:26
你好借 管理費用貸其他應收款
袁雨軒 追問
2021-08-31 12:35
這樣做好分錄過后,也什么其他應收款的金額不減
玲老師 解答
2021-08-31 12:40
你好其他應收款記貸方就是減少了
2021-08-31 12:42
就是記在貸方,實際金額不減少
2021-08-31 12:47
不明白,資產類,借方增加貸方減少,為啥不少呢
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
請問,借方其他應收款——法人,后面法人有發票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
老師我請問一下,前年的這筆分錄沒寫,今年怎么處理借:管理費用—差旅費。 借管理費用—汽車費用。 貸:其他應收款
答: 您好,前年的費用通過“以前年度損益調整”科目核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應收款,那邊直接扣除管理費用的辦公費,怎么做憑證
答: 你好 借 管理費用 貸其他應收款?
老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現金,業務辦完后他把剩余現金和辦事發票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
討論
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發票了,當時入賬在管理費用了,下個月才收發票,請問現在是紅沖掉之前那筆分錄等收到發票時,再做一筆正確的分錄 借:管理費 貸:銀存 嗎? 還是現在就要紅沖掉,然后入 在其他應收款 等收到發票后再入管理費用 ?
老師好,我們給采購轉備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調賬要怎么調比較好
上月計提房租:借給:管理費用-房租49000貸:其他應收款49000這個月支付43000多,并收到專票,現在怎么沖銷并攤銷呢?分錄怎么做
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
袁雨軒 追問
2021-08-31 12:35
玲老師 解答
2021-08-31 12:40
袁雨軒 追問
2021-08-31 12:42
玲老師 解答
2021-08-31 12:47