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SFC—SFC
于2021-01-25 16:40 發布 ??836次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-25 16:41
你好 你這個都跨年了 你后面會收到發票嗎? 那你21年5月之前 必須要取得合理發票不然就得調整了
SFC—SFC 追問
2021-01-25 16:42
這發票 在2月會提供過來
meizi老師 解答
2021-01-25 16:44
你好 那就據實做賬就行了。 不需要你去紅沖哈 。 先在12月暫估費用就行了。 最終是可以稅前扣除的。
2021-01-25 16:46
明白了,謝謝老師
2021-01-25 16:48
沒事的 希望能幫到你
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我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產的租金收到發票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調賬
老師好,去年12月房租已經付款了,發票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2021-01-25 16:42
meizi老師 解答
2021-01-25 16:44
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2021-01-25 16:46
meizi老師 解答
2021-01-25 16:48