老師您好!2024年的進項稅額轉出,所得稅調增了 未分 問
您好,你調了24年的匯算清表嗎? 答
老師請問一下,我申報增值稅時銷項稅額有3137.61元 問
第1步:填《附列資料(四)》(稅額抵減情況表) 找到第 3行:建筑服務預征繳納稅款(或對應你預繳類型的行) ? 第2列 本期發生額:填你全部已預繳的稅額 ? 第4列 本期實際抵減稅額:填 3137.61 元(不超過當期應納稅) ? 如果你預繳 > 3137.61:只填 3137.61,剩下的自動進 期末余額 下期抵 ? - 如果你預繳 ≤ 3137.61:填全部預繳數 第2步:主表《增值稅申報表》 - 第 28欄 ①分次預繳稅額:自動帶出(或手工填)本期實際抵減的 3137.61 ? - 第 32欄 期末未繳稅額:就會變成 0 或差額 答
百旺稅控盤客服電話 問
百旺稅控客服電話是4006112366 答
老師 我們公司是小規模納稅人,25年到現在一直沒 問
那些費用要做到25年的,按權責發生制 答
老師好,在做匯算清繳,25年公司賣了一輛公司名下的 問
您好, 要的,在2025年企業所得稅匯算清繳時,若公司處置了名下車輛且產生資產損失,需填報《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090) 答

小規模納稅人,上年確認收入未計提稅金,直接全部計入收入中,今年已補交增值稅、附加稅及滯納金,該怎么做賬
答: 你好 調整上年的收入分錄,借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅 補交稅金,滯納金 借:應交稅費—應交增值稅,附加稅, 營業外支出(滯納金) 貸:銀行存款?
請問小規模納稅人免增增值稅確認的收入交所得稅嗎
答: 同學您好,交的,營業外收入會影響應納稅所得稅。 小規模納稅人免征增值稅分錄 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
現在增值稅小規模納稅人,在確認收入因為是免稅的,確認收入的分錄需不需要寫應交稅費科目,季末續交交免稅的增值稅轉入營業外收入嗎?
答: ?你好;? 是的。 不用寫增值稅;? ?比如借銀行存款貸主營業務收入- 免稅收入? ?










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