送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-12-22 15:50

你好
借:庫存商品或原材料 4000,  貸:應付賬款1000,銀行存款等科目 3000

甜美的芹菜 追問

2020-12-22 15:52

我的意思是現在是付款了,不是有一千沒付,發票開了四千現在支付三千,有一千不付了

鄒老師 解答

2020-12-22 15:54

你好,剩下的1000確定不需要支付了,賬務處理就是
借:庫存商品或原材料 4000,  貸:營業外收入 1000,銀行存款等科目 3000

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相關問題討論
你好 借:庫存商品或原材料?4000,??貸:應付賬款1000,銀行存款等科目 3000
2020-12-22 15:50:33
你好 借:固定資產 貸:庫存現金 貸:應付賬款
2022-10-07 23:40:31
借:管理費用-電費21048 ? ?應交稅費-增值稅-進項2736.24 貸:銀行存款
2023-12-11 15:08:51
借管理費用——工資9000 貸應付職工薪酬——工資9000 12月份 借應付職工薪酬——工資5000 貸銀行存款5000 1月份 借應付職工薪酬——工資4000 貸銀行存款4000
2024-01-28 12:59:59
你好,質量有問題,對方給你開了負數發票,300嗎?
2023-02-08 14:27:09
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