送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-01-14 22:35

您好
借:原材料-701材料 2000*45+600*2000/(2000+1000)=90400
借:原材料-702材料 1000*72+600*1000/(2000+1000)=72200
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額9360
貸:應付賬款2000*45+1000*72+9360=171360
貸:銀行存款 600

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您好 借:原材料-701材料 2000*45%2B600*2000/(2000%2B1000)=90400 借:原材料-702材料 1000*72%2B600*1000/(2000%2B1000)=72200 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額9360 貸:應付賬款2000*45%2B1000*72%2B9360=171360 貸:銀行存款 600
2024-01-14 22:35:16
您好,這個是 借 銷售費用 3000 貸 銀行存款3000
2022-01-24 20:41:56
借管理費用廣告費 貸銀行存款
2022-04-17 17:30:28
您好,是采購運費還是銷售運費?
2022-03-05 14:35:46
首先,根據你所提供的信息,這個計算應該是屬于采購支出的范疇。因此,你需要在會計分錄中將采購支出記入貸方,增值稅記入借方,運輸費記入貸方,應付賬款記入借方,銀行存款記入貸方,以及材料未達到記入借方。
2023-03-24 17:42:06
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