送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-11-10 09:08

您好,收到發票時:借:管理費用280 貸:銀行存款
實際抵減的時候,做的分錄是 借:應交稅費-減免稅費 貸:管理費用

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 14:28

減免稅是440
未交增值稅是16721.21
實際應交增值稅16281.21
借:應交稅費-未交增值稅16721.21
     貸:銀行存款16281.21
            營業外收入-減免稅費440
我這個分錄對嗎
賬上不然就有余額440掛在應交稅費的借方了

微微老師 解答

2020-11-10 14:36

你好,對的最后結轉增值稅的科目是這樣的

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 15:34

借:應交稅費-未交增值稅16721.21
     貸:銀行存款16281.21
            營業外收入-減免稅費440
營業外收入-減免稅費,不是貸管理費用嗎?

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 17:18

老師,還在嗎??、

微微老師 解答

2020-11-10 23:19

前面管理費用已經沖減了,后面不需要再沖了呢

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您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
您好,收到發票時:借:管理費用280 貸:銀行存款 實際抵減的時候,做的分錄是 借:應交稅費-減免稅費 貸:管理費用
2020-11-10 09:08:59
你好,如果是一般納稅人單位,是這樣做分錄的?
2020-11-14 15:44:08
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
你好,你的分錄是正確的,年末結轉增值稅的時候結轉平,都轉到轉出未交增值稅里面。
2019-08-09 14:03:07
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