麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,取得甲和乙供應商開出的專票,2023年入帳時入 問
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳調增 答
企業的辦公費能放入研發費用中的加計扣除的那項 問
你好辦公費不可以加計扣除的 答
你好,發工資時預扣了個稅,發完員工發現扣個稅了,又 問
同學您好,您看我的理解對不對,您在發工資的時候,在工資表上先把這100元個稅,在實發工資中扣除了,之后發現不用繳納這100元了。 如果是這樣,您在發工資的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應交稅費-個稅 100 然后發現不需要繳納個稅 借:應交稅費-個稅? 100 貸:其他應付款-某員工? 100 然后把這100元給員工 借:其他應付款-員工100 貸:銀行存款100 答
你好老師,小規模納稅人,2021年從代理記賬那里接手 問
你好直接填寫不需要溝通 答

老師,我方按照合同3%支付款項1940,對方是小規?,F在開具1%的專票,含稅金額多少?。课曳叫枰抖嗌侔?/p>
答: 你好,含稅金額需要支付=1940/1.03*1.01
小規模納稅人,報印花稅,計稅金額按合同款還是發票款,合同不含稅
答: 小規模納稅人,報印花稅,計稅金額按合同款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規模納稅人收到的進項發票和開出的銷項發票,其中合同都有標明不含稅金額和含稅金額,那申報印花稅可以按照不含稅金額申報嗎?還是小規模納稅人不能抵扣只能按照含稅金額申報呢?
答: 您好,是可以按不含稅金額計算,







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