老師代賬的一個單位開了一張免稅發票,應該是開錯 問
您好,您把這張發票拍我看下 答
老師,公司為小規模,收到了2025年個稅手續費退款200 問
退付手續費核對 借:銀行存款 貸:其他收益/營業外收入 ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅 (稅率:小規模是1%,一般納稅人6%) 營業外收入=收款金額÷(1?稅率) 答
老師,下午好,請問銷售費用-服務費有80多去年沒開票 問
你好,金額不大,直接買納稅調增就可以啦 答
公司送化妝品給客戶,記業務招待費有風險嗎? 問
同學,你好 是可以的 答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報稅了,為什么 問
先做25年的匯算清繳,看彌補虧損表是否是虧損? 答

老師,內帳里收入,購進商品,無論專票普票是不是都不用反應應交稅費呀
答: 不論內外賬,為了準確核算成本利潤,購進商品專票可以抵扣,是需要核算應交稅費的。普票不抵扣,不需要。
?收入開的普通發票,寫分錄也要寫應交稅費-應交增值稅(銷項稅)嗎?
答: 你好,不用的,收到的這個是可以抵扣的,你這是普通發票,太抵扣不了,直接加稅合計做賬就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有些普票的稅費為什么計入應交稅費科目,什么情況下普票的稅費計入應交稅費,什么時候又不單獨記呢
答: 你好,只要這個是不是你們自己開出去的,只要帶折稅率的稅額的都需要用應交稅費。






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