
一般納稅人銷售貨物開增值稅普通發票可以計入應交稅費—應交增值稅---銷項稅額嗎?
答: 你好,可以的,你的專票和普票是一樣的。
?收入開的普通發票,寫分錄也要寫應交稅費-應交增值稅(銷項稅)嗎?
答: 你好,不用的,收到的這個是可以抵扣的,你這是普通發票,太抵扣不了,直接加稅合計做賬就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,請問一下之前月份銷項1萬大于進項0.5萬,都是通過借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 0.5,貸:應交稅費-未交增值稅列示,本月進項1萬大于銷項0.5萬,可以通過仍是通過這個科目,借方:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 -0.5,借方:應交稅費-未交增值稅列示?
答: 可以的,可以這么做的。









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優雅的柚子 追問
2022-07-04 15:11
郭老師 解答
2022-07-04 15:12