送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-06-21 17:00

老師,我是做內賬的,老板要我給一份報表給他,我要出具什么報表給他

宋生老師 解答

2016-06-21 16:57

您好!內帳在增值稅的處理上完全可以跟外帳一樣。當然您也可以計入管理費用-增值稅。

宋生老師 解答

2016-06-21 20:00

您好!這個就不好說了,因為我也不知道你老板想要知道一些什么數據。

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相關問題討論
結轉不結轉都可以,如果月末不結轉的話,到年末再做統一結轉分錄就是了。
2019-12-12 12:12:23
借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 借:管理費用 負數
2020-07-15 16:20:25
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
您好。您好,收到專票借方有進項。
2022-03-29 16:28:12
你好!次月認證分錄 應借記“應交稅金---應交增值稅—進項稅額”科目,貸記“應交稅金---待抵扣進項稅額”科目
2020-12-25 13:55:06
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