非大批量購入、單價小于1000元的無形資產,可以于 問
意思是直接做成本費用,不需要按月攤銷 答
老師,個稅系統里面是直接填寫員工實際發放的工資 問
還是按上年的工資繳費基數, 答
這張發票沒寫數量和單價,可以使用嗎? 問
那個不能使用的,項目不完整 答
《資產負債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等 問
可能你調整了以前年度損益,或分配了利潤 答
老師好 這個發票是正確的嗎 花卉的征收率是0嗎 問
你好,是正確的。 自行種植的農作物銷售,是免征增值稅的? 答

老師你好,我公司應交稅金科目余額是-422732元,我查了一下是自2013年至2019年累計補繳的增值稅,我現在怎么處理一下合適呢?
答: 借:未分配利潤 貸:應交稅金
你好老師,我們公司自查發現2019年有一張購買黃金擺件的專用發票13661元,當時會計計入了庫存商品,并認證抵扣增值稅1571.62元,這個應該是送禮的禮品,現在應該怎么調整呢?增值稅稅款這部分怎么處理合適呢?
答: 借:銷售費用13661,貸:庫存商品,應交稅費—應交增值稅-進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,我導出本年科目余額表,發現應交稅費是負數-1065.17,但是實際我下個月要交的增值稅是124.26,印花稅是4.2元。想問一下怎么樣做一個憑證調整正確呢?
答: 同學你好 多計提了嗎





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