送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-17 14:05

你之前計提那個沖掉就可以,借管理費用 單位社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數 單位部分抵減個人,借應付職工薪酬 單位社保  負數 借其他應付款個人社保

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相關問題討論
同學,你好,和正數分錄一樣,只不過數字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好,是需要做暫估成本的分錄嗎??
2022-04-07 13:44:56
您好,都可以,貸方負數對賬方便,但是對于有的人來說不好理解
2022-02-08 21:18:50
你好,就是原來藍字發票對應的負數分錄,分錄跟之前確認收入一樣金額用紅字就行了,如果有退貨要沖減成本
2022-01-08 12:46:48
這個要看具體是什么業務的
2023-07-10 17:06:48
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