送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-04-07 13:44

你好,是需要做暫估成本的分錄嗎? 

包包 追問

2022-04-07 13:45

嗯嗯,是的

鄒老師 解答

2022-04-07 13:46

你好

借:庫存商品 ,   貸:應付賬款-暫估
借:主營業務成本  , 貸:庫存商品

包包 追問

2022-04-07 13:48

不是成本的話怎么做分錄?

鄒老師 解答

2022-04-07 13:48

你好,不是成本的話,那具體是暫估什么呢 

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相關問題討論
你好,是需要做暫估成本的分錄嗎??
2022-04-07 13:44:56
你好,這樣處理可以的。
2022-05-31 16:10:00
是的,如果本年度凈利潤為負數,就需要結轉損失,將負數的利潤結轉到未分配利潤中,然后從未分配利潤中抵消未來損失,直到下一個報告期結束。
2023-03-16 19:04:10
你之前計提那個沖掉就可以,借管理費用 單位社保 負數 貸應付職工薪酬 單位社保 負數 單位部分抵減個人,借應付職工薪酬 單位社保 負數 借其他應付款個人社保
2020-06-17 14:05:21
首先你要確定是利潤或者虧損結轉到利潤分配,如果是利潤,你可以寫一條從本年利潤科目借方到利潤分配科目貸方的分錄,如果是虧損,你可以寫一條從利潤分配科目借方到本年利潤科目貸方的分錄。
2023-03-08 10:51:31
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