送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-15 16:54

不是,借管理費用 負數,借應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

小姨媽 追問

2020-06-15 16:55

可以完整的寫給我看一下嗎

maize老師 解答

2020-06-15 17:01

借:管理費用    
    貸:銀行存款/現金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額

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相關問題討論
不是,借管理費用 負數,借應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
2020-06-15 16:54:52
你好,需要與? 應交稅費—未交增值稅? 做抵扣處理?
2023-03-09 13:15:58
你好,沖管理費用就可以的 分錄對的
2020-06-13 11:39:48
你好,把應交增值稅(減免稅款)科目結轉掉的分錄是 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)
2022-03-07 13:55:31
同學你好 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
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