
老師你好!我想問一下在工作中,有時發生的業務與取得發票的時間不一致,例如,我有一批委外加工物資本月巳收回物資賣出,但發票下月才開回來,怎么解決這個問題?
答: 可以先根據這個實際收回做暫估入庫,后續取得發票有差額再調整,借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品 支付加工費時 借:委托加工物資 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 最終收回時: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
取得發票的一方謝謝
答: 同學你好 追問的前面帶上老師名字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,25年12月沒取得發票,進成本了,26年取的發票,金額是一樣的,是把發票放12月賬里還是在1月份紅沖在做一筆一樣的分錄
答: ?同學您好,很高興為您解答,請稍等





粵公網安備 44030502000945號



maize老師 解答
2020-05-12 11:08