送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-12 11:07

可以先根據這個實際收回做暫估入庫,后續取得發票有差額再調整,借:委托加工物資
      貸:原材料、庫存商品
支付加工費時
借:委托加工物資           
    應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
    貸:銀行存款    
最終收回時: 
借:庫存商品
     貸:委托加工物資

maize老師 解答

2020-05-12 11:08

這個第2步做,借委托加工物資   貸應付賬款暫估款這樣

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可以先根據這個實際收回做暫估入庫,后續取得發票有差額再調整,借:委托加工物資 貸:原材料、庫存商品 支付加工費時 借:委托加工物資                應交稅費——應交增值稅(進項稅額)      貸:銀行存款     最終收回時:  借:庫存商品 貸:委托加工物資
2020-05-12 11:07:48
同學你好 追問的前面帶上老師名字
2022-01-14 16:30:10
你好!你紅字沖減暫估的分錄就好了
2018-03-20 16:17:35
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-01-25 22:40:56
公司電費的滯納金可以成本
2022-03-14 09:48:42
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