
老師,您好,我們上個月銷售一批商品,已開票,但是未收到供應商的發票,想問下,這批商品入庫和結轉成本的分錄應該怎么做,憑證附件需要附上些什么資料
答: 你好 沒收到采購的發票暫估入庫,后面 正常做銷售和轉成本的分錄 , 用銷售發票和出庫單子做附件。
你好 我公司購入瓷磚7平米的 考慮損耗供應商給發貨13平米的,開具的發票和合同都是按7平米計算的付款也是7平米的。我們銷售出去是13平米。這種情況可以嗎?怎樣結轉成本呢?
答: 您是按13平確認收入,沒有開發票的那個按無票收入。也是正常結轉13平的成本。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,材料到貨,供應商沒開發票,是不是要暫估入帳,當時也結轉成本了,現在收到了供應商開的發票怎么做
答: 你好 材料到貨,供應商沒開發票,是要暫估入帳的 現在收到了供應商開的發票 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目








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