老師您好,有問題請教一下,謝謝 問
同學,你好 具體什么問題?? 答
老師,我第一次弄這個社保,我給他日常申報完了,接下 問
日常申報完后,下一步直接點【提交申報】,然后去【費款繳納】里扣款,就完成了。 4 月社保計提: 借:管理費用 / 銷售費用等 - 社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 繳納社保: 借:應付職工薪酬 - 社保(單位部分) 借:其他應收款 - 個人社保(個人部分) 貸:銀行存款 發工資扣個人部分: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:其他應收款 - 個人社保 貸:銀行存款 答
老師1月份利息沒做收入,現在領導讓反結1月的賬做 問
您好,這個需要更正1月的申報表 答
我們25年1月才成立,25年4月才有流水,為什么會這樣 問
你好,他這里就是對同期收入資產比較,發現數據變化大。提示一下,看有沒有填報錯誤。沒有填錯的,就不用管就是。 答
老師,企業對賬函拍照給對方,對方打印出來蓋章再拍 問
您好,可以的,上面有章就行 答

老師,去年12月其他應付款明細科目掛錯了,今年1月怎么調整?直接紅沖可以嗎
答: 是的,沖掉之后重新做
老師,請教一下您:25年的4月份接手建了一盤賬,其他應付款的明細賬和初始余額今天發現沒有錄完整,原本是其他應付款有24個明細科目和借貸方余額,但是呢,我們同事只把它總的一個就是其他應付款的貸方減借方后的余額錄在其中一個明細科目下了,現在我們還沒開始做25年12月份的賬,想看一下這種情況怎么調整一下啊?
答: 你好,其他應付款余額不對,那還有另一個科目呢。要不借貸不平,不是你另一個科目調整的是哪一個?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款是不是明細賬科目余額計算填列的
答: 同學,你好,理解對的,








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