
我們購買一臺設備,專票對方開了一半,還有一半未開,我這邊怎么暫估入賬,分錄怎么做啊?
答: 借:固定資產 貸:應付賬款
老師,去年購買一臺電機6000元,當時對方沒給我開發票,我暫估入賬去年12月我給沖掉了,今年對方說不會給開發票,電機去年就賣了,我該怎么處理
答: 你好; 你電機計入的庫存商品 還是固定資產去的 ? 這樣好判斷科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問以前財務掛的購買材料的預付款,現在確定對方公司不給開發票,以前的財務也沒有暫估入賬,那現在沒有發票也沒有收據怎么沖銷預付賬款?
答: 現在咱收到材料了是吧?那就是借原材料貸預付賬款。







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汪婷 追問
2019-09-23 13:22
江老師 解答
2019-09-23 13:24