送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-20 10:02

借:庫存商品
      應交稅費--待認證進項稅額【本期不認證抵扣的進項稅金,計入該科目核算。】
      貸:銀行存款等

姜姜 追問

2019-06-20 10:05

那下個月抵扣的時候怎么做呢

張艷老師 解答

2019-06-20 10:09

借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
     貸:應交稅費--待認證進項稅額

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借:庫存商品 應交稅費--待認證進項稅額【本期不認證抵扣的進項稅金,計入該科目核算。】 貸:銀行存款等
2019-06-20 10:02:11
你好!一般收到是做負數分錄就可以了,借原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸應付賬款等。但是如果你之前做過進項轉出,就可以不用做分錄
2017-02-15 10:00:27
學員您好,進項沒抵扣的是可以留抵的
2022-03-09 10:00:45
你好,次月15日之前取得進項是可以用勾選方式抵扣的
2017-11-29 15:40:23
轉到你管理費用里面,認為你損耗的
2019-06-27 16:32:15
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