
就是我們12月未開票,但是確認了收入35萬,我們在一季度開了110萬,這個包含12、1、2月份的收入,3月份又確認了收入20萬,沒開票,這個稅務怎么處理呢,增值稅申報是申報哪個金額呢?是按照1季度開票金額110萬來申報,還是110+20來申報增值稅呢?
答: 您好,未開票確認收入在未開票收入那里申報,1季度按照開票金額+未開票金額申報,沖抵上年度未開票的部分,在未開票部分負數申報
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每個月增值稅申報表上的增值稅申報額是價內金額還是價外金額?
答: 你好,學員,你說的是收入嗎








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2019-04-11 17:29
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2019-04-11 17:58