項目在外地,開票后預繳跨區域增值稅后,拿回專用發 問
本地申報是銷項稅-進項稅-預交的增值稅 答
公司在鄭州,購買房子需要交房產稅嗎,什么時候開始 問
是的,購買房子需要交房產稅,從購入的次月開始交 答
老師好例題6這道選擇題A選項:答案說這個不是法律 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
我開了一個藥房,但我不是法人,也不是員工,我如何能 問
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咨詢下,第三方軟件計算股票投資收益的邏輯是什么? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

計提2018年12月應付職工薪酬,軟件在年終結轉時結轉到了借方,2019年1月我該怎么調賬?
答: 你好,先查一下為什么會結轉到借方,如確定是錯的,把之前的一張憑證沖回,再做一張想反分錄。結轉要結轉到以前年度損益調整里。
2018年借應付職工薪酬10500元,貸應付職工薪酬,在2019年9月已發放,但帳務一直沒有處理,現準備12月調整,怎么做會計分錄。
答: 你好,學員,這個借貸方都是應付職工薪酬科目嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想麻煩請教下,年末的時候計提了年終獎,借:應付職工薪酬 70 貸:其他應付款 70.然后系統自動結轉 借:管理費用-工資 70 貸:應付職工薪酬 70 ,但是在發放的時候,領導讓如此做憑證:結轉計提年終獎 借:其他應付款 70 紅沖多計提年終獎 借:管理費用-工資 -20 貸:銀行存款 50.有點不懂,為什么還要結轉計提的年終獎呢?
答: 同學你好 年終獎都要計提的





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