
2017年有一筆分錄忘寫了,入在其它應付款里了,是用以前年度調整這個科目過渡嗎?借其它應付款,代以前年度調整,下一個分錄~借以前年度損益調整,代本年利潤;這樣寫對嗎?不對的話,正確的應該怎么寫?謝謝老師
答: 您好 請問2017年的是什么費用么?
老師,您好!我想請教您一下,我確認了以前年度發生的匯兌損益,計入了以前年度損益調整的這個科目,做了如下分錄借:其他應付款 貸:以前年度損益調整 然后再需要計提這筆的所得稅, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交企業所得稅, 最好把以前年度損益調整的余額結轉到利潤分配-未分配利潤中去,這樣做這個以前年度損益調整的科目正確嗎,謝謝!
答: 你好同學,你這樣處理是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師收到上年度的業務招待費餐費這些發票,現在入賬的分錄這樣寫對嗎:借:以前年度損益調整 貸:其他應付款—XX借:其他應付款XX 貸:庫存現金 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
答: 您好,是的哦,這個要在申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表時用調整后的數據哈





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