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9月材料入庫 開發票出去銷售了 沒有材料發票入賬 暫估主營業務成本 12月才收到發票 把9月暫估成本沖掉 12月重新結轉成本 這樣12月主營業務成本就很高 這樣可以嗎
請問上月暫估入庫了,那本月開了銷售發票,但:沒收到購進發票,那本月是不是不用沖上月暫估入庫和成本,而是在本月萬再暫估一筆入庫的,可以嗎
老師,我想請教你一個小小的問題,就是,在年前暫估了成本,年后取得了成本,我是要先在暫估當月把暫估給沖了然后再把取得的成本做到暫估當月去么?




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2019-01-18 11:25
宋生老師 解答
2019-01-18 11:27
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2019-01-18 11:28
畫筆 追問
2019-01-18 11:28
宋生老師 解答
2019-01-18 11:28
畫筆 追問
2019-01-19 11:39
宋生老師 解答
2019-01-19 14:18