送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-01 08:45

你好 
借;庫存現金等科目  貸;預收賬款 
然后按月分攤確認收入 
借;預收賬款  貸;主營業務收入  應交稅費

明月 追問

2018-08-01 14:41

老師,我們代收的電費怎么做賬呢?

明月 追問

2018-08-01 14:43

收的時候,借現金,貸其他應收款還是其他應付款呀?上交電費的時候怎么做呢?

鄒老師 解答

2018-08-01 14:50

你好,借;庫存現金   貸;其他應付款 
上交借;其他應付款  貸;庫存現金

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相關問題討論
你好 借;庫存現金等科目 貸;預收賬款 然后按月分攤確認收入 借;預收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費
2018-08-01 08:45:46
您好!收入是要分攤到每個月的。
2021-01-25 15:24:14
你好,這個是按月來確認收入的
2023-10-16 11:59:27
確認當月收入計提增值稅時,應以確認的收入數作為計稅依據,而不是按照收到的全年物業費計稅。這是因為增值稅是按照實際發生的交易和收入來計算的,而不是預收的費用。 拓展知識:預收款項在會計處理上屬于負債,只有當提供服務或商品時,才能確認為收入并計提相應的稅費。這種做法符合會計的權責發生制和收入確認原則。
2023-07-24 14:50:18
您好,可以計入合同負債
2022-01-02 19:35:15
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