送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2018-07-26 13:54

發票沒開可以先暫估入賬 借生產成本或某支出 貸應付賬款-暫估 
你預付的款項 借預付賬款貸銀行存款 
下月收到發票時 先沖暫估 借生產成本或某支出負數 貸應付賬款-暫估 負數 
然后再按發票金額  借生產成本或某支出  貸預付賬款 銀行存款(補付差額的話) 
如果是增值稅專票取的發票時需考慮進項。

1484988291 追問

2018-07-26 14:28

補付差額,但是我是今天收到豬苗,今天就把差額付出去呢

方老師 解答

2018-07-26 15:07

不存在差額的話,等收到發票時不用做銀行存款的那條分錄,直接沖預付賬款就可以。

1484988291 追問

2018-07-26 15:14

有點復雜,我都暈了!我6月預付定金5萬元,今天入庫豬苗,今天要把剩余的款5萬元付給對方,但是對方要下月才開發票過來,不存在 稅款,現在我付款的這筆分錄該如何做并且需要對方提供什么付款附件,下月收到發票又如何做

方老師 解答

2018-07-26 15:30

6月預付定金時 借預付賬款5 貸銀行存款 5  附付款附件 
今天入庫時 借生產成本或某支出 10 貸應付賬款-暫估  10(為了反映未取得發票)附入庫單 
今天支付余款 借預付賬款5 貸銀行存款 5  附付款附件 
下月拿到發票時 
先沖減上月暫估借生產成本或某支出 -10 貸應付賬款-暫估  -10  無附件,摘要寫沖上月幾號憑證暫估 
借生產成本或某支出 10 貸預付賬款10 附發票

1484988291 追問

2018-07-26 16:35

預付款是不是需要對方提供一個收據?

方老師 解答

2018-07-26 17:56

可以提供,不是必須,附你銀行轉賬的回單就可以。

1484988291 追問

2018-07-26 21:17

好的,謝謝老師

方老師 解答

2018-07-26 22:18

不客氣,滿意請給老師五星好評哈!

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發票沒開可以先暫估入賬 借生產成本或某支出 貸應付賬款-暫估 你預付的款項 借預付賬款貸銀行存款 下月收到發票時 先沖暫估 借生產成本或某支出負數 貸應付賬款-暫估 負數 然后再按發票金額 借生產成本或某支出 貸預付賬款 銀行存款(補付差額的話) 如果是增值稅專票取的發票時需考慮進項。
2018-07-26 13:54:34
可以的呀,你就把退回去就行了。然后他把錢退給你。就是相當于業務取消。
2024-01-17 15:53:48
您好,這樣操作是對的,收款方和開票方要一致的
2024-01-17 15:54:48
借預付賬款,貸銀行 借庫存商品,貸應付賬款暫估。
2023-12-04 15:17:40
你好 繼續用預付賬款就可以
2022-02-04 17:21:18
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