送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-06-10 11:36

資產已經投入使用就可以轉入固定資產

聰慧的電腦 追問

2025-06-10 11:40

那全部轉入固定資產,例如后面來票了又紅沖再重新做一遍嗎

家權老師 解答

2025-06-10 11:40

有差額才紅沖,沒有差額就直接附在轉固的憑證后邊

聰慧的電腦 追問

2025-06-10 11:49

請問在建工程科目后面付發票,轉入固定資產時付什么原始票據

家權老師 解答

2025-06-10 11:52

就是竣工驗收的結算單據

聰慧的電腦 追問

2025-06-10 15:55

沒有竣工驗收的單據

家權老師 解答

2025-06-10 16:01

公司建造工程不做竣工驗收結算?那么你的工程沒法知道確定價格

聰慧的電腦 追問

2025-06-11 08:57

活動板房,公司做的完工就投入使用了,沒有竣工驗收的單據,

家權老師 解答

2025-06-11 09:00

那么直接根據合同造價或者平時支付的款項暫估

聰慧的電腦 追問

2025-06-11 09:06

再建工程附的發票,結轉到固定資產附什么原始單據?

家權老師 解答

2025-06-11 09:08

就是合同,還有自己弄個平時支付款項的清單,結轉

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資產已經投入使用就可以轉入固定資產
2025-06-10 11:36:10
資產負債表的應收賬款=應收賬款的借方余額%2B預收賬款借方余額-壞賬準備余額 資產負債表的預收賬款=應收賬款的貸方余額%2B預收賬款貸方余額 資產負債表的預付賬款=預付賬款的借方余額%2B應付賬款借方余額 資產負債表的應付賬款=預付賬款的貸方余額%2B應付賬款貸方余額 固定資產=固定資產-累計折舊-固定資產減值準備
2022-01-12 15:46:53
“固定資產”項目,應根據“固定資產”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產減值準備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
你好同學 1.固定資產到貨,需要調試,并且發票未到 借,預付賬款 貸,銀行存款 借,在建工程 貸,預付賬款 2.次月,調試完成,投入使用,發票還未到 借,固定資產 貸,在建工程 3,次月,發票到達 借,制造費用,管理費用等 貸,累計折舊
2022-07-06 10:55:56
你好1;? ? ? ? 資產收到了沒有; 沒有收到做預付賬款; 可以的??
2023-03-30 14:06:46
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