老師,想問下這種情況怎么調賬資產才不會為負呢 問
你好,你這里是應收賬款負數導致的。 這個應收賬款負數是因為多收了客戶的錢嗎,可以放到預收賬款項目。 答
老師,原材料暫估的金額310元,實際收到發票的金額30 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,請問這兩張記賬憑證應該怎么填呢,第一個支付 問
您好,是公司支付備用金嗎?這個會收回來的嗎? 答
收入是5000,成本2000,期間費用500,其他收益150,信用 問
營業利潤公式:營業收入 - 營業成本 - 期間費用 %2B 其他收益 - 信用減值損失 信用減值損失是 **-100**,減去負數就是加 100 計算:5000-2000-500%2B150-(-100)=2750 記?。簣蟊碇苯犹坠?,負數減值損失就相當于給利潤加分 答
老師,結轉4月成本,之前會計每個月在售商品的成本都 問
你好,這樣下去納稅風險大,沒開票的也需要確認收入的 答
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劉艷紅老師 解答
2026-04-28 15:28
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